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東港市機關事務服務中心2019年度部門決算公開信息
──2019年度部門決算公開信息
來源或作者:市機關事務服務中心  發布日期:2020/7/29 16:38:21  

目錄

第一部分    東港市機關事務服務中心概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    東港市機關事務服務中心2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十、一般公共預算財政撥款支出決算表

十一、一般公共預算財政撥款支出決算表公開到功能分類項目科目

十二、一般公共預算基本支出決算表表公開到經濟性質分類款級科目

第三部分    東港市機關事務服務中心2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 東港市機關事務服務中心概況

一、主要職責

(一)負責市委、市人大、市政府、市政協、市紀委監委五大機關公務接待及相關工作;負責市政府辦公樓的安全保衛、衛生保潔及后勤服務管理等工作;負責黨政機關辦公用房管理和公共機構節能工作。

(二)負責擬定公共資源交易活動的有關規則、運行程序并

進行規范管理;負責公共資源交易活動平臺網絡建設工作;負責組織開展交易活動,為各類公共資源交易活動提供規范的交易場所、操作辦法及相關法律、法規和政策咨詢服務工作;協調處理公共資源交易活動中的糾紛,對交易活動進行監督,協助有關部門對交易活動中的違法違紀違規行為進行查處。

(三)負責為國家投資的基建項目工程造價審計和工程竣工

決算審計提供服務;負責為國家建設資金運行審計監督提供服務;負責為重點建設項目和涉及國計民生的工程項目的前期準備、建設施工及預算的真實、合法、效益情況全過程跟蹤審計提供服務;負責為國家投資的固定資產管理和使用情況專項審計和審計調查提供服務。

(四)負責機動車停車場的管理工作;負責消防安全服務工作。

(五)承擔上級交辦的其他工作。


二、部門決算單位構成

根據上述職責,東港市機關事務服務中心(東港市公共資源交易中心)設 6 個內設機構:

(一)辦公室

負責文秘、黨務、人事、財務、檔案、車輛管理等日常運轉

工作;承擔政務公開、安全保密和信訪等工作。

(二)機關事務部

負責市委、市人大、市政府、市政協、市紀委監委五大機關

所有公務接待及相關工作;負責市政府辦公樓的安全保衛、衛生保潔及后勤管理等工作;負責黨政機關辦公用房管理和公共機構節能工作。

(三)政府采購部

組織實施對全市國家機關、事業單位和群團組織委托的貨

物、工程、服務等項目的政府采購工作;負責制定招標標書、評標和競標原則以及打分標準;負責檢查督促供應商對采購合同的履行,做好采購項目的驗收和資金結算工作;負責對定點供應商的管理工作。

(四)公共資源交易部

負責組織實施政府采購貨物、服務類招投標活動;負責擬定

公共資源交易活動的有關規則、運行程序并進行規范管理;負責公共資源交易平臺網絡建設工作;負責組織開展交易活動,包括交易申請審核、場地預約及確認、開評標監督、受理質疑并監督答復、監督投標及履約保證金收取、交易活動電子監控存檔、對違法違紀問題監督報告等;負責國有資產租賃、出讓、拍賣等相關交易活動。

(五)投資項目審計部

負責為國家投資的基建項目工程造價、竣工決算審計提供輔

助性服務,主要包括水利工程、移民工程、市政工程、文教工程、醫療工程、交通工程、環保工程、民政工程、興林工程、農業綜合開發工程及新農村建設工程等;負責為國家建設資金運行審計監督提供輔助性服務,主要包括財政專項資金、國家計劃安排的各類貸款、國債資金、財政擔保企業拆借資金和政府性收費的自籌資金等;負責為重點建設項目和涉及國計民生的工程項目的前期準備、建設施工及預算的真實、合法、效益情況全過程跟蹤審計提供輔助性服務;負責為國家投資的固定資產管理和使用情況專項審計和審計調查提供輔助性服務。

(六)公安事務部

負責機動車停車場的管理和消防安全服務工作。

第二部分 東港市機關事務服務中心2019年度部門決算公開報表(詳見附表)

第三部分 遼寧省財政廳2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

按照綜合預算的原則,東港市機關事務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。

(一)收入總計1443.35萬元,包括:

1.財政撥款收入1443.35萬元,其中:公共預算財政撥款收入1443.35萬元,比2018年增加1127.16萬元,增加原因:機構整合,單位職能增多,人員增加。

2.上級補助收入0萬元,主要是0等收入。

3.事業收入0萬元,主要是0等收入。

4.經營收入0萬元,主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元,主要是0等收入。

6.其他收入0萬元,主要是0等收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是0等。

8.上年結轉和結余0萬元,主要是0等。

(二)支出總計1246.41萬元,包括:

1.基本支出1246.41萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,比2018年增加1118.61萬元,增加原因為:機構改革,職能,人員增加,工資福利支出增多少。其中:工資福利支出839.38萬元,商品和服務支出394.27萬元,對個人和家庭的補助支出12.75萬元,住房保障支出27.23萬元。其他資本性支出0萬元。

2.項目支出45.02萬元,主要用于保障政府基本運行等支出。

3.上繳上級支出0萬元,主要包括0等業務支出。

4.經營支出0萬元,主要包括0等業務支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元,主要包括0等業務支出。

(三)年末結轉和結余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映東港市機關事務服務中心2019年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2019年度財政撥款支出1246.41萬元,其中:基本支出1189.18萬元,項目支出46.29萬元。與2018年相比,基本支出增加1118.61萬元,主要原因是機構改革后,我局職能增加,人員增加,基本支出增多。

(二)具體情況

2019年度財政撥款支出1246.41萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出1189.18萬元,社會保障和就業支出0萬元,住房保障支出57.23萬元。

1.一般公共服務支出227萬元,包括:

(1)行政運行0萬元, 主要是0等支出。

(2)一般行政管理事務0萬元,主要是0等支出。

(3)預算改革業務0萬元,主要是0等支出。

(4)財政國庫業務0萬元,主要是0等支出。

(5)信息化建設0萬元,主要是0等支出。

(6)事業運行1142.9萬元,主要是機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

(7)財政委托業務支出0萬元,主要是0等支出。

(8)其他財政事務支出0萬元,主要是0等支出。

(9)其他發展與改革事務支出0元,主要是0等支出。

2.科學技術支出0萬元,包括:

其他科學技術支出0萬元,主要是0等支出。

3.社會保障和就業支出0萬元,包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休0萬元,主要是0等支出。

(2)事業單位離退休0萬元,主要是0等支出。

4.醫療衛生支出0萬元,包括:

(1)行政單位醫療0萬元,主要是0等支出。

(2)事業單位醫療0萬元,主要是0等支出。

(3)其他醫療衛生支出0萬元,主要是0等支出。

5.節能環保支出0萬元,包括:

水體支出0萬元,主要是0等支出。

6.農林水事務支出0萬元,包括:

其他農業支出0萬元,主要是0等支出。

7.交通運輸支出0萬元,包括:

石油價格改革補貼其他支出0萬元,主要是0等支出。

8.資源勘探信息等支出0萬元,包括:

(1)其他工業和信息產業監管支出0萬元,主要是0等支出。

(2)建設項目貸款貼息支出0萬元,主要是0等支出。

9.國土資源氣象等事務支出0萬元,包括:

其他國土資源事務支出0萬元,主要是0等支出。

10.住房保障支出57.23萬元,包括:

住房公積金57.23萬元,主要是住房公積金繳費等支出。

11. 其他支出0萬元,包括:

其他支出0萬元,主要是0等支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2019年“三公”經費決算數8.21萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費 5.82萬元,公務用車購置及運行費2.39萬元,2019年度“三公”經費支出與2018年度相比減少2萬元。減少原因:嚴格控制車輛燃油費及招待費支出。

1.因公出國(境)費0萬元,主要用于0等,2019年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費5.82萬元,2019年國內公務接待累計25批次,120人,5.82萬元。

3.公務用車購置及運行維護費2.39萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費2.39萬元。2019年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量2輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1246.41萬元,其中:人員經費852.13萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費394.27萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年機關運行經費支出1142.9萬元,2018年機關運行經費支出327.8萬元,增加了815.1萬元,主要是人員增加,商品和服務支出增加。

(二)政府采購支出情況

2019年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,機關事務服務中心共有車輛2輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

2019年,財政廳對0個民生項目和重點項目進行了績效評價,涉及財政撥款0萬元,績效評價結果為0。

(五)已對本部門開展了真實性抽查

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.商業服務業等支出(款)旅游業管理與服務支出(項)行政運行(類):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

5.商業服務業等支出(款)旅游業管理與服務支出(項)一般行政管理事務(類):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.商業服務業等支出(款)旅游業管理與服務支出(項)其他旅游業管理與服務支出(類):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)其他項目支出。

7.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

 9.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

2019年決算公開表樣.xlsx

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