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東港市委宣傳部2021年部門預算
來源或作者:宣傳部  發布日期:2021/1/21 10:22:27  

目    錄

第一部分中共東港市委宣傳部概況

一、 主要職責

二、 部門預算單位構成

第二部分中共東港市委宣傳部2020年部門預算表

三、預算報表

四、預算情況說明

五、名詞解釋


第一部分中共東港市委宣傳部概況

        一、主要職責

1.主要職能。

(一)貫徹落實中央、省委、丹東市委及東港市委關于宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃,擬訂東港宣傳思想文化工作政策和事業發展規劃,統籌協調推進宣傳思想文化領域法治建設,按照市委統一部署,協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

(二)統籌協調黨的意識形態工作,貫徹落實中央、省委、丹東市委及東港市委關于意識形態工作決策部署,組織協調意識形態工作責任制落實和日常監督檢查,結合巡視巡察工作開展專項檢查。

(三)統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論研究和建設工程,管理市社科聯。

(四)負責規劃組織全局性思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,指導協調編寫黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。

(五)統籌分析研判和引導社會輿論,指導協調各新聞單位工作,組織全市突發公共事件應急新聞工作,管理市新聞傳媒中心。

(六)貫徹落實國家新聞出版業的管理政策和法律法規,擬訂我市新聞出版業的管理政策并組織實施,管理新聞出版行政事務,組織協調有關行政審批工作,統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展,監督管理出版物內容和質量,監督管理印刷業,管理著作權,組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責全市新聞記者證的審核、發放、備案和管理。

(七)從宏觀上統籌指導協調互聯網宣傳和信息內容管理工作,統籌協調數字新媒體的建設與管理。

(八)從宏觀上統籌指導協調推動精神文化產品的創作和生產,協調組織全市中華優秀傳統文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。

(九)負責管理電影行政事務,指導監管電影放映工作,指導協調全市性較大電影活動。

(十)對新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策性建議,統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業發展,指導協調國有文化資產監管工作。承擔市文化體制改革和發展工作領導小組、市文化體制改革專項小組日常工作。

(十一)統籌指導輿情信息工作,組織協調開展市內外輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態。負責網絡輿情信息工作的指導協調,組織開展網絡輿情信息收集分析研判工作。

(十二)擬訂全市基層宣傳思想文化工作規劃并組織實施,指導督查基層宣傳思想文化工作,指導加強基層宣傳思想文化隊伍建設。

(十三)統籌協調對外宣傳工作,指導協調有關部門研究擬訂我市對外宣傳工作戰略、方針政策和對外宣傳事業發展總體規劃。

(十四)統籌協調組織開展新聞發布工作,承擔市委新聞發布有關組織協調工作,負責市政府新聞發布組織實施工作,指導協調市直各部門的新聞發布工作,推動新聞發言人制度建設。擬訂我市較大問題對外宣傳口徑。

(十五)負責落實中央和省、丹東市、東港市精神文明建設指導委員會的工作部署,擬訂全市精神文明建設工作規劃并組織實施,承擔市精神文明建設指導委員會的日常工作。

(十六)負責組織實施較大主題宣講,對全市黨員干部群眾進行經常性的形勢政策教育工作。

(十七)督促落實涉及全市政治、經濟、文化、社會及軍事等各個領域網絡安全和信息化事項負責互聯網信息內容管理,維護互聯網意識形態安全,負責互聯網信息內容監督管理執法,推動全市網絡社會工作和網絡文化、網絡文明建設,發展、聯系、服務互聯網相關社會組織,指導互聯網行業自律,指導、檢查、推動各市和有關部門網絡安全和信息化工作,負責互聯網宣傳和信息內容管理工作承擔市網絡安全和信息化委員會的日常工作。

(十八)完成市委、市委網絡安全和信息化領導小組交辦的其他任務。


二、部門預算單位構成

        1.中共東港市委宣傳部機關

        2.東港市新聞傳媒中心(全額)

       3.東港市新聞傳媒中心(自理)


三、預算報表(具體見附件)

        四、部分預算情況說明

        一、關于市委宣傳部2021年收支預算的總體說明

        按照綜合預算的原則,中共東港市委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入、納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入;納入政府性基金預算管理收入;國有資源有償使用收入;其他收入。支出包括:社會保障和就業支出、住房保障支出及其他支出等。市委宣傳部2021年收支總預算24736千元。

        二、預算收支增減變化情況說明

        2020年預算收支68662千元,2021年比2020減少43926千元,減少主要原因為2021年項目減少

        三、“三公”經費預算情況說明

        2021年“三公”經費預算數266千元,其中:公務接待費44千元、公務用車購置及運行費222千元。

        四、“三公”經費增減變化原因說明

        2021年“三公”經費預算數266千元,其中:公務接待費44千元、公務用車購置及運行費222千元。2021年比2020年公務接待費減少2千元,公務用車購置及運行減少8千。公務接待減少原因為公務接待次數減少公務用車購置及運行費減少的原因為燃油費和維修費減少。

        五、機關運行經費安排情況說明

        2021年,本部門機關運行經費財政撥款預算為20631千元,比2020年預算數增加1080千元,增加的主要原因為2021人員增加,相關運行經費增加,臨時工增加。

        六、政府采購安排情況說明

        2021年,本部門無政府采購項目。

        七、國有資產占用情況說明

         宣傳部共有車輛2輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,機要通信車1輛,應急車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

        八、預算績效管理工作開展情況

       2021年,宣傳部對0個民生項目和重點項目進行了績效評價,涉及財政撥款0萬元


五、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

宣傳部2021年部門預算和“三公”經費預算公開表.xlsx


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